為進一步加強財務風險管控,更好地發揮財會監督職能作用,推動財會監督工作提質增效,集團財務管理部于2023年9月—10月開展年度賬務稽核工作。
本次稽核工作由中層財務骨干帶隊,采取交叉檢查的方式,調取了2022年9月至2023年8月期間會計檔案,對期間所有會計憑證進行交叉稽核,并填寫稽核情況反饋表。針對憑證稽核中反饋的問題,財務人員及時梳理歸類,對問題原因尋根究底。而后財務管理部以問題為導向組織全體財務人員交流學習。大家針對賬務工作中存在的疑惑和問題進行思考討論,明確方式方法,并于會后對問題進行限時整改糾錯。
此次財務稽核工作,全體財務人員群策群力、凝聚共識,及時發現并解決問題,提高了財務會計信息質量,提升了財務人員專業能力和工作水平。集團財務今后將立足實際工作,進一步完善內控制度,進一步規范財務管理,為集團高質量發展貢獻力量。